因相關(guān)年度報(bào)告信息披露不準(zhǔn)確,藍(lán)色光標(biāo)及董事長(zhǎng)等收深交所監(jiān)管函

深交所12月15日向藍(lán)色光標(biāo)及公司董事長(zhǎng)兼時(shí)任總經(jīng)理趙文權(quán)、總經(jīng)理潘安民、財(cái)務(wù)總監(jiān)陳劍虹發(fā)布監(jiān)管函。

公司因商譽(yù)減值測(cè)試中未考慮研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策調(diào)整影響,導(dǎo)致2022年度部分商譽(yù)減值計(jì)提不準(zhǔn)確;個(gè)別無形資產(chǎn)減值的會(huì)計(jì)處理不恰當(dāng),抵減后的無形資產(chǎn)賬面價(jià)值低于其預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值;部分長(zhǎng)期股權(quán)投資在以前年度已出現(xiàn)減值跡象,公司未及時(shí)進(jìn)行減值測(cè)試,相關(guān)長(zhǎng)期股權(quán)投資減值時(shí)點(diǎn)不恰當(dāng);個(gè)別其他應(yīng)收款的可收回性在以前年度已存在重大不確定性,公司未及時(shí)評(píng)估預(yù)期信用損失,相關(guān)其他應(yīng)收款減值時(shí)點(diǎn)不恰當(dāng);部分業(yè)績(jī)補(bǔ)償款的會(huì)計(jì)處理不恰當(dāng),未將或有對(duì)價(jià)計(jì)入合并成本。

上述問題導(dǎo)致相關(guān)年度報(bào)告信息披露不準(zhǔn)確。

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藍(lán)色光標(biāo)

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