公司治理結(jié)構(gòu)不健全、內(nèi)部控制不完善等違規(guī),東海證券遭江蘇證監(jiān)局采取責(zé)令改正行政監(jiān)管措施

江蘇證監(jiān)局近日下發(fā)關(guān)于對東海證券采取責(zé)令改正行政監(jiān)管措施的決定。經(jīng)查,公司存在以下情況:2020年,公司開展有關(guān)債券的承銷業(yè)務(wù)過程中,一是債券一、二級市場業(yè)務(wù)未進行有效隔離;二是未及時向我局報告風(fēng)險控制指標(biāo)不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的情況;三是簿記建檔過程不規(guī)范。上述行為反映出公司治理結(jié)構(gòu)不健全、內(nèi)部控制不完善,違反了規(guī)定。2019年至今,公司部分前任高級管理人員因違法違紀(jì)被判處刑罰或正在接受調(diào)查,反映公司廉潔從業(yè)內(nèi)部控制不完善,違反了規(guī)定。根據(jù)規(guī)定,江蘇證監(jiān)局決定對公司采取責(zé)令改正的行政監(jiān)督管理措施。

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東海證券

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