華立科技1月29日公告,公司近日收到廣東證監(jiān)局出具的《關(guān)于對廣州華立科技股份有限公司、蘇本立、華舜陽、馮正春、蔡穎采取出具警示函措施的決定》,廣東證監(jiān)局決定對公司、公司董事長兼總經(jīng)理蘇本立、董事會秘書華舜陽、財務(wù)總監(jiān)馮正春、時任董事會秘書兼財務(wù)總監(jiān)蔡穎采取出具警示函的行政監(jiān)管措施。
檢查發(fā)現(xiàn),公司個別應(yīng)收賬款對應(yīng)客戶已于2023年5月注銷,但公司未及時發(fā)現(xiàn)客戶還款能力變化情況,于2023年10月才在三季度報告中將該筆應(yīng)收賬款余額按100%進行單項計提壞賬準(zhǔn)備,涉及金額140.83萬元。公司未及時跟進應(yīng)收賬款欠款方的還款能力,未在2023年半年報中及時計提壞賬準(zhǔn)備,導(dǎo)致財務(wù)信息披露不及時、不準(zhǔn)確,不符合相關(guān)規(guī)定。
公司終端業(yè)務(wù)拓展項目中設(shè)備投放投入募集資金金額采用母公司賬面核算的報關(guān)公允價值入賬,未抵銷內(nèi)部交易利潤,導(dǎo)致2021年、2022年度公司募集資金存放與使用情況的專項報告相關(guān)披露數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。同時,公司在2021年度存在將募集資金提前轉(zhuǎn)入非募集資金賬戶,在2022年度用于募投項目投入的情況,涉及金額2023.58萬元。
檢查發(fā)現(xiàn),公司2021-2022年期間募集資金投入項目明細金額與招股說明書所列募集資金使用計劃明細存在差異,但公司未及時解釋差異原因。上述情形不符合相關(guān)規(guī)定。
蘇本立作為公司董事長兼總經(jīng)理,華舜陽作為公司董事會秘書,馮正春作為公司財務(wù)總監(jiān),蔡穎作為公司時任董事會秘書兼財務(wù)總監(jiān),未按照規(guī)定履行勤勉盡責(zé)義務(wù),分別對公司相關(guān)違規(guī)行為負有主要責(zé)任。其中,蘇本立、馮正春對公司上述全部違規(guī)行為負有主要責(zé)任;華舜陽、蔡穎對公司上述第二項違規(guī)行為負有主要責(zé)任。