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山水比德(300844.SZ):公司及相關(guān)責(zé)任人被出具警示函

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山水比德(300844.SZ):公司及相關(guān)責(zé)任人被出具警示函

山水比德(300844.SZ)公告,廣東監(jiān)管局《關(guān)于對(duì)廣州山水比德設(shè)計(jì)股份有限公司、蔡彬、孫虎、楊祥云、秦鵬、周喬采取出具警示函措施的決定》,指出公司存在以下違規(guī)行為。

圖片來(lái)源: 圖蟲創(chuàng)意

2024年4月3日,山水比德(300844.SZ)公告,根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局《關(guān)于對(duì)廣州山水比德設(shè)計(jì)股份有限公司、蔡彬、孫虎、楊祥云、秦鵬、周喬采取出具警示函措施的決定》,指出公司存在以下違規(guī)行為:

2022年度其他非流動(dòng)資產(chǎn)減值不充分。公司未對(duì)以房抵款形成的其他非流動(dòng)資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試,導(dǎo)致2022年末少計(jì)減值準(zhǔn)備461.19萬(wàn)元。

壞賬準(zhǔn)備計(jì)提不準(zhǔn)確。2021年末,公司對(duì)6家客戶應(yīng)收賬款余額單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備時(shí)計(jì)算存在差錯(cuò),多計(jì)提壞賬準(zhǔn)備37.89萬(wàn)元。2022年度,公司在計(jì)提部分應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備時(shí)同樣存在計(jì)算差錯(cuò),少計(jì)提壞賬準(zhǔn)備159.69萬(wàn)元。

收入確認(rèn)核算不準(zhǔn)確。截至2022年末,公司在合同負(fù)債科目核算的部分業(yè)務(wù)已達(dá)到收入確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn),但未確認(rèn)收入,導(dǎo)致2022年度少計(jì)收入591.19萬(wàn)元。

內(nèi)幕信息登記管理方面存在問(wèn)題。公司2021年三季報(bào)、2022年一季報(bào)編制的內(nèi)幕信息知情人登記表顯示,公司管理層、財(cái)務(wù)人員、中介機(jī)構(gòu)工作人員知悉內(nèi)幕信息的時(shí)間均為同一天,與實(shí)際情況不符。

募集資金使用不規(guī)范。公司部分募集資金具體使用項(xiàng)目超出《招股說(shuō)明書》計(jì)劃金額,且在未履行決策程序和信息披露義務(wù)的情況下調(diào)整募集資金使用額度。

深圳證券交易所提醒公司董事會(huì)充分重視上述問(wèn)題,吸取教訓(xùn),及時(shí)整改,杜絕問(wèn)題的再次發(fā)生。


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山水比德(300844.SZ):公司及相關(guān)責(zé)任人被出具警示函

山水比德(300844.SZ)公告,廣東監(jiān)管局《關(guān)于對(duì)廣州山水比德設(shè)計(jì)股份有限公司、蔡彬、孫虎、楊祥云、秦鵬、周喬采取出具警示函措施的決定》,指出公司存在以下違規(guī)行為。

圖片來(lái)源: 圖蟲創(chuàng)意

2024年4月3日,山水比德(300844.SZ)公告,根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局《關(guān)于對(duì)廣州山水比德設(shè)計(jì)股份有限公司、蔡彬、孫虎、楊祥云、秦鵬、周喬采取出具警示函措施的決定》,指出公司存在以下違規(guī)行為:

2022年度其他非流動(dòng)資產(chǎn)減值不充分。公司未對(duì)以房抵款形成的其他非流動(dòng)資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試,導(dǎo)致2022年末少計(jì)減值準(zhǔn)備461.19萬(wàn)元。

壞賬準(zhǔn)備計(jì)提不準(zhǔn)確。2021年末,公司對(duì)6家客戶應(yīng)收賬款余額單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備時(shí)計(jì)算存在差錯(cuò),多計(jì)提壞賬準(zhǔn)備37.89萬(wàn)元。2022年度,公司在計(jì)提部分應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備時(shí)同樣存在計(jì)算差錯(cuò),少計(jì)提壞賬準(zhǔn)備159.69萬(wàn)元。

收入確認(rèn)核算不準(zhǔn)確。截至2022年末,公司在合同負(fù)債科目核算的部分業(yè)務(wù)已達(dá)到收入確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn),但未確認(rèn)收入,導(dǎo)致2022年度少計(jì)收入591.19萬(wàn)元。

內(nèi)幕信息登記管理方面存在問(wèn)題。公司2021年三季報(bào)、2022年一季報(bào)編制的內(nèi)幕信息知情人登記表顯示,公司管理層、財(cái)務(wù)人員、中介機(jī)構(gòu)工作人員知悉內(nèi)幕信息的時(shí)間均為同一天,與實(shí)際情況不符。

募集資金使用不規(guī)范。公司部分募集資金具體使用項(xiàng)目超出《招股說(shuō)明書》計(jì)劃金額,且在未履行決策程序和信息披露義務(wù)的情況下調(diào)整募集資金使用額度。

深圳證券交易所提醒公司董事會(huì)充分重視上述問(wèn)題,吸取教訓(xùn),及時(shí)整改,杜絕問(wèn)題的再次發(fā)生。

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