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財務(wù)核算、業(yè)績預(yù)告不準(zhǔn)確 合鍛智能時任副總經(jīng)理被給予監(jiān)管警示

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財務(wù)核算、業(yè)績預(yù)告不準(zhǔn)確 合鍛智能時任副總經(jīng)理被給予監(jiān)管警示

公告顯示,合鍛智能存在財務(wù)核算不準(zhǔn)確、業(yè)績預(yù)告信息披露不準(zhǔn)確、公司治理不規(guī)范等問題。

文丨每經(jīng)網(wǎng)  張寶蓮

據(jù)每經(jīng)網(wǎng)消息,2月19日盤后,合鍛智能(SH603011,股價5.53元,市值27.34億元)披露有關(guān)責(zé)任人被予以監(jiān)管警示的公告。根據(jù)證監(jiān)會安徽監(jiān)管局出具的《關(guān)于對合肥合鍛智能制造股份有限公司采取出具警示函行政監(jiān)管措施并對嚴(yán)建文、張安平、王磊、韓曉風(fēng)、王曉峰采取監(jiān)管談話行政監(jiān)管措施的決定》(以下簡稱《行政監(jiān)管措施》)查明的事實及相關(guān)公告,合鍛智能在信息披露方面,有關(guān)責(zé)任人在職責(zé)履行方面存在違規(guī)事項。

公告顯示,合鍛智能存在財務(wù)核算不準(zhǔn)確、業(yè)績預(yù)告信息披露不準(zhǔn)確、公司治理不規(guī)范等問題。

財務(wù)核算方面,合鍛智能應(yīng)收票據(jù)會計確認(rèn)計量不準(zhǔn)確。公司在2022年半年報存在應(yīng)當(dāng)確認(rèn)而未確認(rèn)應(yīng)收票據(jù),未及時對應(yīng)收票據(jù)合理計提減值,未合理確認(rèn)應(yīng)收票據(jù)公允價值與賬面價值差異等行為。相關(guān)事項對2022年半年報、2022年三季報財務(wù)數(shù)據(jù)產(chǎn)生影響。

其中,2022年半年度調(diào)增總資產(chǎn)4251.51萬元,調(diào)減凈資產(chǎn)151.79萬元,調(diào)減歸母凈利潤151.79萬元,分別占更正前相應(yīng)金額的1.06%、0.07%、2.32%;2022年三季度調(diào)增總資產(chǎn)4244.61萬元,調(diào)減凈資產(chǎn)204.65萬元,調(diào)減歸母凈利潤204.65萬元,分別占更正前相應(yīng)金額的1.02%、0.09%、1.64%。

《行政監(jiān)管措施》顯示,合鍛智能業(yè)績預(yù)告信息披露不準(zhǔn)確。公司未及時考慮應(yīng)收款項的減值跡象,導(dǎo)致2022年年報業(yè)績預(yù)告信息與2022年年報信息存在較大差異。

2023年1月31日,合鍛智能披露《2022年年度業(yè)績預(yù)告》,預(yù)計2022年度實現(xiàn)歸母凈利潤為9000萬元至12000萬元,扣非歸母凈利潤為5000萬元至7500萬元。公司稱尚未發(fā)現(xiàn)影響本次業(yè)績預(yù)告內(nèi)容準(zhǔn)確性的重大不確定因素。2023年4月28日,公司披露《2022年年度報告》,公司2022年實現(xiàn)歸母凈利潤1309.33萬元,實現(xiàn)扣非后歸母凈利潤﹣3099.99萬元。

此外,合鍛智能還存在治理不規(guī)范,公司制度執(zhí)行不到位,未嚴(yán)格遵守公司資金管理制度,部分決策行為違反了公司總經(jīng)理議事制度的情形。

針對上述違規(guī)事項,上交所前期已對公司及相關(guān)責(zé)任人作出監(jiān)管措施決定,根據(jù)《行政監(jiān)管措施》認(rèn)定,公司時任副總經(jīng)理韓曉風(fēng)對上述違規(guī)行為也負(fù)有主要責(zé)任,韓曉風(fēng)被予以監(jiān)管警示。

來源:每經(jīng)網(wǎng)

原標(biāo)題:財務(wù)核算、業(yè)績預(yù)告不準(zhǔn)確 合鍛智能時任副總經(jīng)理被給予監(jiān)管警示

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

合鍛智能

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財務(wù)核算、業(yè)績預(yù)告不準(zhǔn)確 合鍛智能時任副總經(jīng)理被給予監(jiān)管警示

公告顯示,合鍛智能存在財務(wù)核算不準(zhǔn)確、業(yè)績預(yù)告信息披露不準(zhǔn)確、公司治理不規(guī)范等問題。

文丨每經(jīng)網(wǎng)  張寶蓮

據(jù)每經(jīng)網(wǎng)消息,2月19日盤后,合鍛智能(SH603011,股價5.53元,市值27.34億元)披露有關(guān)責(zé)任人被予以監(jiān)管警示的公告。根據(jù)證監(jiān)會安徽監(jiān)管局出具的《關(guān)于對合肥合鍛智能制造股份有限公司采取出具警示函行政監(jiān)管措施并對嚴(yán)建文、張安平、王磊、韓曉風(fēng)、王曉峰采取監(jiān)管談話行政監(jiān)管措施的決定》(以下簡稱《行政監(jiān)管措施》)查明的事實及相關(guān)公告,合鍛智能在信息披露方面,有關(guān)責(zé)任人在職責(zé)履行方面存在違規(guī)事項。

公告顯示,合鍛智能存在財務(wù)核算不準(zhǔn)確、業(yè)績預(yù)告信息披露不準(zhǔn)確、公司治理不規(guī)范等問題。

財務(wù)核算方面,合鍛智能應(yīng)收票據(jù)會計確認(rèn)計量不準(zhǔn)確。公司在2022年半年報存在應(yīng)當(dāng)確認(rèn)而未確認(rèn)應(yīng)收票據(jù),未及時對應(yīng)收票據(jù)合理計提減值,未合理確認(rèn)應(yīng)收票據(jù)公允價值與賬面價值差異等行為。相關(guān)事項對2022年半年報、2022年三季報財務(wù)數(shù)據(jù)產(chǎn)生影響。

其中,2022年半年度調(diào)增總資產(chǎn)4251.51萬元,調(diào)減凈資產(chǎn)151.79萬元,調(diào)減歸母凈利潤151.79萬元,分別占更正前相應(yīng)金額的1.06%、0.07%、2.32%;2022年三季度調(diào)增總資產(chǎn)4244.61萬元,調(diào)減凈資產(chǎn)204.65萬元,調(diào)減歸母凈利潤204.65萬元,分別占更正前相應(yīng)金額的1.02%、0.09%、1.64%。

《行政監(jiān)管措施》顯示,合鍛智能業(yè)績預(yù)告信息披露不準(zhǔn)確。公司未及時考慮應(yīng)收款項的減值跡象,導(dǎo)致2022年年報業(yè)績預(yù)告信息與2022年年報信息存在較大差異。

2023年1月31日,合鍛智能披露《2022年年度業(yè)績預(yù)告》,預(yù)計2022年度實現(xiàn)歸母凈利潤為9000萬元至12000萬元,扣非歸母凈利潤為5000萬元至7500萬元。公司稱尚未發(fā)現(xiàn)影響本次業(yè)績預(yù)告內(nèi)容準(zhǔn)確性的重大不確定因素。2023年4月28日,公司披露《2022年年度報告》,公司2022年實現(xiàn)歸母凈利潤1309.33萬元,實現(xiàn)扣非后歸母凈利潤﹣3099.99萬元。

此外,合鍛智能還存在治理不規(guī)范,公司制度執(zhí)行不到位,未嚴(yán)格遵守公司資金管理制度,部分決策行為違反了公司總經(jīng)理議事制度的情形。

針對上述違規(guī)事項,上交所前期已對公司及相關(guān)責(zé)任人作出監(jiān)管措施決定,根據(jù)《行政監(jiān)管措施》認(rèn)定,公司時任副總經(jīng)理韓曉風(fēng)對上述違規(guī)行為也負(fù)有主要責(zé)任,韓曉風(fēng)被予以監(jiān)管警示。

來源:每經(jīng)網(wǎng)

原標(biāo)題:財務(wù)核算、業(yè)績預(yù)告不準(zhǔn)確 合鍛智能時任副總經(jīng)理被給予監(jiān)管警示

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。