募集資金使用管理不規(guī)范、財(cái)務(wù)核算不規(guī)范等,譜尼測(cè)試收深交所監(jiān)管函

深交所1月29日對(duì)譜尼測(cè)試發(fā)監(jiān)管函,經(jīng)查,募集資金使用管理不規(guī)范。公司使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理存在超額使用及購買非保本理財(cái)產(chǎn)品問題。2022年12月16日至2023年1月4日,你公司使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的總額度為7.2億元,超過董事會(huì)審議的額度。2022年11月7日,公司通過募集資金補(bǔ)流專戶購買的國盛資管安心1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,該資管計(jì)劃的資產(chǎn)管理合同明確提示該資管計(jì)劃存在本金損失風(fēng)險(xiǎn)。

財(cái)務(wù)核算不規(guī)范。公司存在部分檢測(cè)業(yè)務(wù)成本與收入不完全配比、個(gè)別采購服務(wù)未及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本、少量費(fèi)用報(bào)銷不及時(shí)、個(gè)別預(yù)付采購款的交易對(duì)手方錄入有誤等核算不規(guī)范問題,導(dǎo)致相關(guān)財(cái)務(wù)信息披露不準(zhǔn)確。

此外,公司還存在董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)到期未及時(shí)換屆,關(guān)聯(lián)董事、關(guān)聯(lián)股東回避表決機(jī)制執(zhí)行不完善,個(gè)別董事會(huì)會(huì)議通知不及時(shí),內(nèi)幕信息知情人登記管理制度執(zhí)行不完善,《投資者關(guān)系管理制度》未及時(shí)更新等公司治理不規(guī)范問題。

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